Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsdiagramm

87.271,25 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
87.271,25 €
43,64%
62.000 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
62.000 €
31,00%
50.700 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
50.700 €
25,35%
Eine Ebene Höher
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    87.271,25 €
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    62.000 €
  • 09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
    50.700 €
  • Summe
    199.971,25 €
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
199.971,25 €
Ordentliche Aufwendungen
12: Personalaufwendungen
-110.656,86 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-369.470,60 €
15: Abschreibungen
-389.647,90 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.316,40 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-871.091,76 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-671.120,51 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-671.120,51 €